事業活動計算書(損益) |
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令和03年4月1日から令和04年3月31日まで |
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(特定非営利活動に係わる事業会計) |
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法人の名称:特定非営利活動法人 えびなの森の楽校 |
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(単位:円) |
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科
目 |
金 額 |
金 額 |
金 額 |
T.経常費用増減の部 |
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1. 経常収益 |
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(1)基本財産運用益 |
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固定財産利息収入 |
5 |
5 |
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(2)受取会費 |
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正会員会費収入 |
124,000 |
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特別会員会費収入 |
10,000 |
134,000 |
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(3)事業収益 |
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A事業収入 |
0 |
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B事業収入 |
77,850 |
77,850 |
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(4)受取補助金等 |
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民間補助金収入 |
0 |
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海老名市受託収入 |
200,000 |
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民間助成金収入@ |
60,000 |
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民間助成金収入A |
11,300 |
271,300 |
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(5)寄付金収入 |
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募金収入 |
3,000 |
3,000 |
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(6)雑収入 |
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受取利息収入 |
1 |
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雑収入 |
0 |
1 |
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経常収益計 |
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486,156 |
2. 経常費用 |
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(1)事業費 |
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@人件費 |
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人件費(事業 |
0 |
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福利厚生費(事業 |
12,320 |
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人件費計 |
12,320 |
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Aその他経費 |
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通信運搬費(事業 |
7,413 |
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消耗什器備品費(事業 |
5,490 |
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消耗品費(事業 |
28,841 |
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材料費(事業 |
111,516 |
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修繕費(事業 |
3,905 |
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印刷製本費(事業 |
29,022 |
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燃料費(事業 |
6,654 |
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賃借料(事業 |
2,011 |
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会議費(事業 |
3,025 |
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保険料(事業 |
1,960 |
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諸謝金(事業 |
0 |
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負担金(事業 |
2,194 |
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寄付金(事業 |
5,000 |
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食糧費(事業 |
6,626 |
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その他経費計 |
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225,977 |
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(2)管理費 |
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@人件費 |
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人件費(事業 |
0 |
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福利厚生費(事業 |
0 |
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人件費計 |
0 |
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Aその他経費 |
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会議費(管理 |
2,400 |
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通信運搬費(管理 |
12,362 |
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消耗品費(管理 |
11,558 |
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印刷製本費(管理 |
3,980 |
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保険料(管理 |
22,750 |
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負担金(管理 |
18,200 |
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雑費(管理 |
1,760 |
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食糧費(管理 |
1,320 |
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その他経費計 |
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74,330 |
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経常費用計 |
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300,307 |
当期経常増減額 |
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185,849 |
U経常外費用増減の部 |
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1.経常外収益 |
0 |
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2.経常外費用 |
0 |
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0 |
V正味財産増減の部 |
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1.一般正味財産増減の部 |
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(1)当期一般正味財産 |
185,849 |
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(2)前期一般正味財産 |
230,421 |
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(3)期末一般正味財産 |
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416,270 |
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2.指定正味財産増減の部 |
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(1)当期指定正味財産増減額 |
0 |
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(2)前期指定正味財産 |
300,000 |
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(3)期末指定正味財産 |
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300,000 |
716,270 |
W.正味財産期末残高 |
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716,270 |