活動計算書
第10期 (令和06年4月1日から令和07年3月31日まで)  
法人名:特定非営利活動法人えびなの森の楽校
(単位:円)
勘定科目 本年度決算
T、 経常収益
 1、特定資産運用益
   特定資産利息収入 256 256
 2,受取会費
   正会員会費収入 100,000
   賛助会員会費収入 0 100,000
 3,事業収益
   A事業収益 0
   B事業収入 58,990 58,990
 4,受取補助金等
   海老名市受託収入 200,000
   民間助成金収入@ 0
   民間助成金収入A 9,700 209,700
 5,寄付金収入
   寄付金収入 10,000
   募金収入 10,000 20,000
 6,雑収入
   受取利息収入 14
   雑収入 0 14
     経常収益計 388,960
U、経常費用
 1,事業費
 (1)人件費
   給料手当 0
   福利厚生費(事業 9,000
  人件費計 9,000
 (2)その他経費
   旅費交通費(事業 1,000
   通信運搬費(事業 12,496
   消耗什器備品費(事業 13,670
   消耗品費(事業 220,690
   材料費(事業 159,436
   修繕費(事業 9,810
   印刷製本費(事業 33,429
   燃料費(事業 7,610
   賃借料(事業 49,210
   会議費(事業 1,500
   保険料(事業 17,640
   食糧費(事業 7,895
   雑費(事業 0
  その他の経費計 534,386
  事業費計
 2,管理費
 (1)人件費
   給料手当 0
   福利厚生費(事業 10,000
  人件費計 10,000
 (2)その他経費
   旅費交通費(管理 3,500
   会議費(管理 7,470
   通信運搬費(管理 8,585
   消耗什器備品費(管理 14,077
   消耗品費(管理 16,166
   印刷製本費(管理 3,700
   賃借料(管理 6,000
   保険料(管理 350
   租税公課(管理 3,200
   負担金(管理 21,000
   寄付金(管理 0
   雑費(管理 1,463
   食糧費(管理 1,512
  その他の経費計 97,023
   経常費用計 640,409
    当期経常増減額 -251,449
 2.経常外増減の部
  (1) 経常外収益
  (2) 経常外費用
     当期一般正味財産増減額 -251,449
     一般正味財産期首残高 384,765
     一般正味財産期末残高 133,316
U.指定正味財産増減の部
     当期指定正味財産増減額 0
     指定正味財産期首残高 300,000
     指定正味財産期末残高 300,000
V.正味財産期末残高 433,316