| 活動計算書 | |||
| 第10期 (令和06年4月1日から令和07年3月31日まで) | |||
| 法人名:特定非営利活動法人えびなの森の楽校 | |||
| (単位:円) | |||
| 勘定科目 | 本年度決算 | ||
| T、 経常収益 | |||
| 1、特定資産運用益 | |||
| 特定資産利息収入 | 256 | 256 | |
| 2,受取会費 | |||
| 正会員会費収入 | 100,000 | ||
| 賛助会員会費収入 | 0 | 100,000 | |
| 3,事業収益 | |||
| A事業収益 | 0 | ||
| B事業収入 | 58,990 | 58,990 | |
| 4,受取補助金等 | |||
| 海老名市受託収入 | 200,000 | ||
| 民間助成金収入@ | 0 | ||
| 民間助成金収入A | 9,700 | 209,700 | |
| 5,寄付金収入 | |||
| 寄付金収入 | 10,000 | ||
| 募金収入 | 10,000 | 20,000 | |
| 6,雑収入 | |||
| 受取利息収入 | 14 | ||
| 雑収入 | 0 | 14 | |
| 経常収益計 | 388,960 | ||
| U、経常費用 | |||
| 1,事業費 | |||
| (1)人件費 | |||
| 給料手当 | 0 | ||
| 福利厚生費(事業 | 9,000 | ||
| 人件費計 | 9,000 | ||
| (2)その他経費 | |||
| 旅費交通費(事業 | 1,000 | ||
| 通信運搬費(事業 | 12,496 | ||
| 消耗什器備品費(事業 | 13,670 | ||
| 消耗品費(事業 | 220,690 | ||
| 材料費(事業 | 159,436 | ||
| 修繕費(事業 | 9,810 | ||
| 印刷製本費(事業 | 33,429 | ||
| 燃料費(事業 | 7,610 | ||
| 賃借料(事業 | 49,210 | ||
| 会議費(事業 | 1,500 | ||
| 保険料(事業 | 17,640 | ||
| 食糧費(事業 | 7,895 | ||
| 雑費(事業 | 0 | ||
| その他の経費計 | 534,386 | ||
| 事業費計 | |||
| 2,管理費 | |||
| (1)人件費 | |||
| 給料手当 | 0 | ||
| 福利厚生費(事業 | 10,000 | ||
| 人件費計 | 10,000 | ||
| (2)その他経費 | |||
| 旅費交通費(管理 | 3,500 | ||
| 会議費(管理 | 7,470 | ||
| 通信運搬費(管理 | 8,585 | ||
| 消耗什器備品費(管理 | 14,077 | ||
| 消耗品費(管理 | 16,166 | ||
| 印刷製本費(管理 | 3,700 | ||
| 賃借料(管理 | 6,000 | ||
| 保険料(管理 | 350 | ||
| 租税公課(管理 | 3,200 | ||
| 負担金(管理 | 21,000 | ||
| 寄付金(管理 | 0 | ||
| 雑費(管理 | 1,463 | ||
| 食糧費(管理 | 1,512 | ||
| その他の経費計 | 97,023 | ||
| 経常費用計 | 640,409 | ||
| 当期経常増減額 | -251,449 | ||
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1) 経常外収益 | |||
| (2) 経常外費用 | |||
| 当期一般正味財産増減額 | -251,449 | ||
| 一般正味財産期首残高 | 384,765 | ||
| 一般正味財産期末残高 | 133,316 | ||
| U.指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | ||
| 指定正味財産期首残高 | 300,000 | ||
| 指定正味財産期末残高 | 300,000 | ||
| V.正味財産期末残高 | 433,316 |