活動計算書 | |||
第10期 (令和06年4月1日から令和07年3月31日まで) | |||
法人名:特定非営利活動法人えびなの森の楽校 | |||
(単位:円) | |||
勘定科目 | 本年度決算 | ||
T、 経常収益 | |||
1、特定資産運用益 | |||
特定資産利息収入 | 256 | 256 | |
2,受取会費 | |||
正会員会費収入 | 100,000 | ||
賛助会員会費収入 | 0 | 100,000 | |
3,事業収益 | |||
A事業収益 | 0 | ||
B事業収入 | 58,990 | 58,990 | |
4,受取補助金等 | |||
海老名市受託収入 | 200,000 | ||
民間助成金収入@ | 0 | ||
民間助成金収入A | 9,700 | 209,700 | |
5,寄付金収入 | |||
寄付金収入 | 10,000 | ||
募金収入 | 10,000 | 20,000 | |
6,雑収入 | |||
受取利息収入 | 14 | ||
雑収入 | 0 | 14 | |
経常収益計 | 388,960 | ||
U、経常費用 | |||
1,事業費 | |||
(1)人件費 | |||
給料手当 | 0 | ||
福利厚生費(事業 | 9,000 | ||
人件費計 | 9,000 | ||
(2)その他経費 | |||
旅費交通費(事業 | 1,000 | ||
通信運搬費(事業 | 12,496 | ||
消耗什器備品費(事業 | 13,670 | ||
消耗品費(事業 | 220,690 | ||
材料費(事業 | 159,436 | ||
修繕費(事業 | 9,810 | ||
印刷製本費(事業 | 33,429 | ||
燃料費(事業 | 7,610 | ||
賃借料(事業 | 49,210 | ||
会議費(事業 | 1,500 | ||
保険料(事業 | 17,640 | ||
食糧費(事業 | 7,895 | ||
雑費(事業 | 0 | ||
その他の経費計 | 534,386 | ||
事業費計 | |||
2,管理費 | |||
(1)人件費 | |||
給料手当 | 0 | ||
福利厚生費(事業 | 10,000 | ||
人件費計 | 10,000 | ||
(2)その他経費 | |||
旅費交通費(管理 | 3,500 | ||
会議費(管理 | 7,470 | ||
通信運搬費(管理 | 8,585 | ||
消耗什器備品費(管理 | 14,077 | ||
消耗品費(管理 | 16,166 | ||
印刷製本費(管理 | 3,700 | ||
賃借料(管理 | 6,000 | ||
保険料(管理 | 350 | ||
租税公課(管理 | 3,200 | ||
負担金(管理 | 21,000 | ||
寄付金(管理 | 0 | ||
雑費(管理 | 1,463 | ||
食糧費(管理 | 1,512 | ||
その他の経費計 | 97,023 | ||
経常費用計 | 640,409 | ||
当期経常増減額 | -251,449 | ||
2.経常外増減の部 | |||
(1) 経常外収益 | |||
(2) 経常外費用 | |||
当期一般正味財産増減額 | -251,449 | ||
一般正味財産期首残高 | 384,765 | ||
一般正味財産期末残高 | 133,316 | ||
U.指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | 0 | ||
指定正味財産期首残高 | 300,000 | ||
指定正味財産期末残高 | 300,000 | ||
V.正味財産期末残高 | 433,316 |